专项审计方案模板范文

模板小编 阅读:- 2023-08-08 00:00:57
专项审计方案模板范文
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一、

审计目的

本次专项审计的目的是对公司的财务报表、会计核算、内部控制等方面进行审计,以确保公司的财务报表真实、准确、合法。

二、

审计范围

本次审计范围包括公司的资产、负债、收入、费用、净资产等财务报表以及公司内部控制制度的合理性和有效性。

三、

审计依据

1.《中华人民共和国审计法》 2.中华人民共和国企业会计制度 3.《公司财务报表审计准则》 4.《公司内部控制制度审计指引》

四、

审计方法

本次审计采用抽样审查、实地调查、询问了解、对比分析等方法进行审计。 五、

审计程序

1.了解公司基本情况 2.了解公司财务报表制度、核算方法、内部控制制度等 3.抽查财务报表、银行存款、应收账款等 4.了解公司重大资产、重大负债、重大交易和事项 5.检查公司会计记录、凭证、账册、报表等 6.询问了解公司人员及财务情况 7.对比分析财务报表、财务数据、会计政策等 8.提出审计结论和建议 六、

审计重点内容

1.财务报表的真实性、准确性和合法性 2.财务报表的内部控制制度的合理性和有效性 3.公司的风险管理和内部控制制度的有效性 4.公司财务报表中的重要问题和潜在风险 七、

审计结论

根据我们的审计工作,我们认为公司的财务报表真实、准确、合法。然而,我们也发现公司存在一些财务报表重大问题,包括……

(列出审计发现的问题) 针对上述问题,我们建议公司采取以下措施:

(提出建议) 八、

审计意见和建议



(列出审计意见和建议)

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